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呼和浩特市新城区保合少镇人民政府2022年部门预算公开报告
发布时间:2022-02-11 17:24 点击量:68
来源: 保合少镇
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 呼和浩特市新城区保合少镇人民政府

  2022年部门预算公开报告

  二〇二二年二月十一日

  目    录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2022年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2022年部门预算公开表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、部门项目支出表

  十一、项目支出绩效目标

  十二、政府采购预算表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)部门职能

  呼和浩特市新城区保合少镇人民政府单位主要负责落实国家政策、严格依法行政、制定发展规划、加强基层政权建设、开展脱贫攻坚、发展农村经济、加强社会管理、维护社会稳定等工作。

  (二)主要职责

  1、管理我镇民政、计划生育、社会保障、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

  2、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,建设社会主义和谐新农村。

  二、机构设置及部门预算单位构成

  (一)保合少镇人民政府机构设置

  保合少镇人民政府内设6个党政机构,分别为党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室;设3个相当于副科级事业单位,分别为党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心(财政所、核算中心、保合少纪律监察办)。

  新城区保合少镇2021年末编制数为96人,其中:行政编制人数24人、实有24人;事业编制(含参公)72人、实有72人。

  2021年末实有财政供养人数96人,与上年末相比人员无变化。

  (二)部门预算单位构成

  从部门预算单位构成看,新城区保合少镇人民政府部门预算包括政府本级预算。

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

新城区保合少镇人民政府

财政拨款行政单位

  第二部分  2022年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  2022年收入预算安排3154.25万元,比2021年预算增加1095万元,增长53%,增加的主要原因是由于2021年增加了巨鹰公司信访项目500万元、采暖物业等机关运行经费70万元和“一事一议”工程款261.7万元。

  2022年支出预算安排3154.25万元,比2021年预算增加1095万元,增长53%,增加的主要原因是由于2021年增加了巨鹰公司信访项目500万元、采暖物业等机关运行经费70万元和“一事一议”工程款261.7万元。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入3154.25万元,其中:一般公共预算拨款收入3154.25万元,占比100%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出3154.25万元,其中:基本支出1906.55万元,占比60%;项目支出1247.7万元,占比40%。

  基本支出中安排人员经费1584.92万元,公用经费321.63万元。

  项目支出主要用于巨鹰公司信访项目、采暖物业等机关运行经费和“一事一议”工程款经费。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  新城区保合少镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为3154.25万元,包括:一般公共预算财政拨款3154.25万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  2022年财政拨款支出数为3154.25万元,用于下列支出:

  一般公共服务(类)支出1968.68万元,占支出的62%;比上年预算增加541.49万元,增加的主要原因是增加了巨鹰公司信访项目。一般公共服务(类)支出中的基本支出主要用于新城区保合少镇人民政府基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、印刷费、差旅费、工会经费等开支;项目支出主要用于巨鹰公司信访项目、采暖物业等机关运行经费、防返贫致贫公益性岗位经费等开支。有效地保障了机构正常运行及日常工作的开展。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2022年,新城区保合少镇人民政府“三公”经费支出预算37万元,比上年预算43万元减少6万元,下降14%;本年预算比上年执行数33万元增加4万元,增加12%。其中:

  1.因公出国(境)费0元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。主要原因是本年度单位无因公出国(境)计划。

  2.公务接待费2万元,比上年预算数减少6万元,减少75%,本年预算比上年执行数增加1万元,增长50%。主要原因是本年度单位增加了防疫、防火等用餐支出。

  3.公务用车购置及运行维护费35万元,比上年预算35万元减少0万元,下降0%;本年预算比上年执行数32万元增加3万元,增加9.38%。其中:公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数0万元增加0万元,增0%,主要是单位无购车计划;公务用车运行维护35万元,比上年预算35万元减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数32万元增加3万元,增加9.38%,本年预算比上年执行数相比增加的主要原因是上年度部分燃油费未报销。

  按照自治区公车改革的有关要求,新城保合少镇人民政府保留公务用车4辆。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  2022年新城区保合少镇人民政府机关运行经费财政拨款预算321.63万元,比上年增加40.07万元,增长14.24%。主要原因是本年度机关运行经费包括了福利费和工会经费。

  机关运行经费预算安排情况,主要包括:办公费189.77万元,印刷费1万元,手续费0.2万元,水费3万元,电费14万元,邮电费5万元,取暖费25万元,差旅费4万元,培训费1万元,公务接待费2万元,工会经费17.09万元,福利费21.36万元,公车运行维护费35万元,其他商品和服务支出5万元。

  二、政府采购预算情况说明

  2022年,保合少镇人民政府安排政府采购预算总额139.5万元,其中:基本支出62万元,项目支出77.5万元,其中:政府采购货物预算84.7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算54.8万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2021年末,保合少镇人民政府全部门资产总量为14618.76万元,其中流动资产13708.21万元,固定资产(净值)906.35万元,无形资产4.2万元。

  截至2021年末,保合少镇人民政府共有车辆4辆 ,其中:一般公务用车3辆、机要通信车1辆,应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

  四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

  根据年度部门预算编制要求,对项目支出预算绩效目标进行设置。2022年,填报绩效目标的预算项目37个,项目预算指标2742.65万元,设计项目绩效指标194条,公开绩效目标194条,公开项目数占全部预算项目数的100% 。公开填报绩效目标的项目支出预算2742.65万元,占全部项目支出预算的100%。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:徐丽       联系电话:(0471)4170916

  第六部分  2022年部门预算公开表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、部门项目支出表

  十一、项目支出绩效目标

  十二、政府采购预算表

  详见附表:2022年保合少镇人民政府部门预算公开表

1、部门收支总体情况表.xlsx

2、部门收入总体情况表.xlsx

3、部门支出总体情况表.xlsx

4、财政拨款收支总体情况表.xlsx

5、一般公共预算支出情况表.xlsx

6、一般公共预算基本支出情况表.xlsx

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

8、政府性基金预算支出情况表.xlsx

9、国有资本经营预算支出表.xlsx

10、项目支出表.xlsx

11、项目支出绩效目标申报表.xlsx

12、政府采购预算明细表.xlsx 

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呼和浩特市新城区保合少镇人民政府2022年部门预算公开报告

发布日期:2022-02-11 17:24点击量:

来源:保合少镇

 呼和浩特市新城区保合少镇人民政府

  2022年部门预算公开报告

  二〇二二年二月十一日

  目    录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2022年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2022年部门预算公开表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、部门项目支出表

  十一、项目支出绩效目标

  十二、政府采购预算表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)部门职能

  呼和浩特市新城区保合少镇人民政府单位主要负责落实国家政策、严格依法行政、制定发展规划、加强基层政权建设、开展脱贫攻坚、发展农村经济、加强社会管理、维护社会稳定等工作。

  (二)主要职责

  1、管理我镇民政、计划生育、社会保障、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

  2、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,建设社会主义和谐新农村。

  二、机构设置及部门预算单位构成

  (一)保合少镇人民政府机构设置

  保合少镇人民政府内设6个党政机构,分别为党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室;设3个相当于副科级事业单位,分别为党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心(财政所、核算中心、保合少纪律监察办)。

  新城区保合少镇2021年末编制数为96人,其中:行政编制人数24人、实有24人;事业编制(含参公)72人、实有72人。

  2021年末实有财政供养人数96人,与上年末相比人员无变化。

  (二)部门预算单位构成

  从部门预算单位构成看,新城区保合少镇人民政府部门预算包括政府本级预算。

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

新城区保合少镇人民政府

财政拨款行政单位

  第二部分  2022年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  2022年收入预算安排3154.25万元,比2021年预算增加1095万元,增长53%,增加的主要原因是由于2021年增加了巨鹰公司信访项目500万元、采暖物业等机关运行经费70万元和“一事一议”工程款261.7万元。

  2022年支出预算安排3154.25万元,比2021年预算增加1095万元,增长53%,增加的主要原因是由于2021年增加了巨鹰公司信访项目500万元、采暖物业等机关运行经费70万元和“一事一议”工程款261.7万元。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入3154.25万元,其中:一般公共预算拨款收入3154.25万元,占比100%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出3154.25万元,其中:基本支出1906.55万元,占比60%;项目支出1247.7万元,占比40%。

  基本支出中安排人员经费1584.92万元,公用经费321.63万元。

  项目支出主要用于巨鹰公司信访项目、采暖物业等机关运行经费和“一事一议”工程款经费。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  新城区保合少镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为3154.25万元,包括:一般公共预算财政拨款3154.25万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  2022年财政拨款支出数为3154.25万元,用于下列支出:

  一般公共服务(类)支出1968.68万元,占支出的62%;比上年预算增加541.49万元,增加的主要原因是增加了巨鹰公司信访项目。一般公共服务(类)支出中的基本支出主要用于新城区保合少镇人民政府基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、印刷费、差旅费、工会经费等开支;项目支出主要用于巨鹰公司信访项目、采暖物业等机关运行经费、防返贫致贫公益性岗位经费等开支。有效地保障了机构正常运行及日常工作的开展。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2022年,新城区保合少镇人民政府“三公”经费支出预算37万元,比上年预算43万元减少6万元,下降14%;本年预算比上年执行数33万元增加4万元,增加12%。其中:

  1.因公出国(境)费0元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。主要原因是本年度单位无因公出国(境)计划。

  2.公务接待费2万元,比上年预算数减少6万元,减少75%,本年预算比上年执行数增加1万元,增长50%。主要原因是本年度单位增加了防疫、防火等用餐支出。

  3.公务用车购置及运行维护费35万元,比上年预算35万元减少0万元,下降0%;本年预算比上年执行数32万元增加3万元,增加9.38%。其中:公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数0万元增加0万元,增0%,主要是单位无购车计划;公务用车运行维护35万元,比上年预算35万元减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数32万元增加3万元,增加9.38%,本年预算比上年执行数相比增加的主要原因是上年度部分燃油费未报销。

  按照自治区公车改革的有关要求,新城保合少镇人民政府保留公务用车4辆。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  2022年新城区保合少镇人民政府机关运行经费财政拨款预算321.63万元,比上年增加40.07万元,增长14.24%。主要原因是本年度机关运行经费包括了福利费和工会经费。

  机关运行经费预算安排情况,主要包括:办公费189.77万元,印刷费1万元,手续费0.2万元,水费3万元,电费14万元,邮电费5万元,取暖费25万元,差旅费4万元,培训费1万元,公务接待费2万元,工会经费17.09万元,福利费21.36万元,公车运行维护费35万元,其他商品和服务支出5万元。

  二、政府采购预算情况说明

  2022年,保合少镇人民政府安排政府采购预算总额139.5万元,其中:基本支出62万元,项目支出77.5万元,其中:政府采购货物预算84.7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算54.8万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2021年末,保合少镇人民政府全部门资产总量为14618.76万元,其中流动资产13708.21万元,固定资产(净值)906.35万元,无形资产4.2万元。

  截至2021年末,保合少镇人民政府共有车辆4辆 ,其中:一般公务用车3辆、机要通信车1辆,应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

  四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

  根据年度部门预算编制要求,对项目支出预算绩效目标进行设置。2022年,填报绩效目标的预算项目37个,项目预算指标2742.65万元,设计项目绩效指标194条,公开绩效目标194条,公开项目数占全部预算项目数的100% 。公开填报绩效目标的项目支出预算2742.65万元,占全部项目支出预算的100%。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:徐丽       联系电话:(0471)4170916

  第六部分  2022年部门预算公开表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、部门项目支出表

  十一、项目支出绩效目标

  十二、政府采购预算表

  详见附表:2022年保合少镇人民政府部门预算公开表

1、部门收支总体情况表.xlsx

2、部门收入总体情况表.xlsx

3、部门支出总体情况表.xlsx

4、财政拨款收支总体情况表.xlsx

5、一般公共预算支出情况表.xlsx

6、一般公共预算基本支出情况表.xlsx

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

8、政府性基金预算支出情况表.xlsx

9、国有资本经营预算支出表.xlsx

10、项目支出表.xlsx

11、项目支出绩效目标申报表.xlsx

12、政府采购预算明细表.xlsx 

附件:

主办:内蒙古呼和浩特市新城区人民政府

蒙ICP备09004058号-3

政府网站标识码:1501020001

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